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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3488 Data de lançamento: 14/08/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 145 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 PNEUS 195/55R15. PARA SPACE FOX; IUX 5096. 718,00 718,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2014 02 PNEUS 195/55R15. PARA SPACE FOX; IUX 5096. 718,00
14/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 718,00
10/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 718,00
TOTAL 718,00 718,00 718,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.