O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3648 Data de lançamento: 25/08/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT CILINDRO, JUNTA CARTER, JUNTA COLETOR, KIT JUNTAS DE CABEÇOTE, BICO INJETOR, GRAXA, PANOS DE LIMPEZA, ADITIVO HAVOLINE, ROLAMENTO, BRINZINA, CR BOMBA DE OLEO, RETENTOR TRASEIRO, SILICONE, BIELA, DISCO CORTE E MINICONTOURS.PARA MICROONIBUS VOLARE V8. 4.053,02 4.053,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2014 KIT CILINDRO, JUNTA CARTER, JUNTA COLETOR, KIT JUNTAS DE CABEÇOTE, BICO INJETOR, GRAXA, PANOS DE LIMPEZA, ADITIVO HAVOLINE, ROLAMENTO, BRINZINA, CR BOMBA DE OLEO, RETENTOR TRASEIRO, SILICONE, BIELA, DISCO CORTE E MINICONTOURS.PARA MICROONIBUS VOLARE V8. 4.053,02
25/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 4.053,02
10/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 4.053,02
TOTAL 4.053,02 4.053,02 4.053,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.