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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AMM COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3673 Data de lançamento: 26/08/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 250 CRAQUELEZ 37ML, 12 PINCEL E 100 GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE. PARA GRUPOS INSERIDOS NO CRAS. 3.328,00 3.328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2014 250 CRAQUELEZ 37ML, 12 PINCEL E 100 GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE. PARA GRUPOS INSERIDOS NO CRAS. 3.328,00
26/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 3.328,00
30/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 3.328,00
TOTAL 3.328,00 3.328,00 3.328,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.