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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3683 Data de lançamento: 26/08/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 08/2014. 2.904,98 2.904,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2014 PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 08/2014. 2.904,98
26/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 2.904,98
26/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 78,43
05/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.826,55
TOTAL 2.904,98 2.904,98 2.904,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 26/08/2014 78,43 Lançada
TOTAL   78,43