Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3683 |
Data de lançamento: |
26/08/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 08/2014. |
2.904,98 |
2.904,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2014 |
PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 08/2014. |
2.904,98 |
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26/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.904,98 |
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26/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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78,43 |
05/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.826,55 |
TOTAL |
2.904,98 |
2.904,98 |
2.904,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
26/08/2014 |
78,43 |
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Lançada |
TOTAL |
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78,43 |
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