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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3755 Data de lançamento: 02/09/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 189 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 15 JALECOS, 15 CALÇAS, 13 BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 E 13 PROTETOR AURICULAR. PARA SERVIDORES. 1.806,97 1.806,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2014 15 JALECOS, 15 CALÇAS, 13 BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 E 13 PROTETOR AURICULAR. PARA SERVIDORES. 1.806,97
02/09/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.806,97
30/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.806,97
TOTAL 1.806,97 1.806,97 1.806,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.