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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4032 Data de lançamento: 23/09/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 ROLAMENTO, JUNTA, CALÇO, ANÉL, PANOS P/ LIMPEZA, ELIMINA JUNTA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, DISCO FLAP 4/6 THINER, RETNTOR DE RODA, ELETRODO E PINO. P/ TRATOR ESTEIRAS FD170 4.628,67 4.628,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2014 03 ROLAMENTO, JUNTA, CALÇO, ANÉL, PANOS P/ LIMPEZA, ELIMINA JUNTA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, DISCO FLAP 4/6 THINER, RETNTOR DE RODA, ELETRODO E PINO. P/ TRATOR ESTEIRAS FD170 4.628,67
10/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 4.628,67
11/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 4.628,67
TOTAL 4.628,67 4.628,67 4.628,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.