Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: NOVASUL COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | agulhas, luvas de procedimento, termometros, aparelhos de pressão c/ velcro, coletor perfuro cortante, espatula de aires, espéculo vaginal descartável, compressa de gaze, bandagem pós coleta branca c/500, compressa de campo cirurgico 45x50. p/ unidade básica de saúde | 1.466,85 | 1.466,85 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/09/2014 | agulhas, luvas de procedimento, termometros, aparelhos de pressão c/ velcro, coletor perfuro cortante, espatula de aires, espéculo vaginal descartável, compressa de gaze, bandagem pós coleta branca c/500, compressa de campo cirurgico 45x50. p/ unidade básica de saúde | 1.466,85 | ||
23/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.466,85 | ||
10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.466,85 | ||
TOTAL | 1.466,85 | 1.466,85 | 1.466,85 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |