Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
23/09/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PGTO. SETEMBRO DE 2014. RAFAÉL MOMOLI |
1.677,80 |
1.677,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2014 |
FOLHA DE PGTO. SETEMBRO DE 2014. RAFAÉL MOMOLI |
1.677,80 |
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25/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.677,80 |
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25/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
184,55 |
25/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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41,94 |
29/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.451,31 |
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29/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
103,11 |
29/09/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.451,31 |
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02/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.348,20 |
TOTAL |
1.677,80 |
1.677,80 |
1.677,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
25/09/2014 |
184,55 |
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Lançada |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
29/09/2014 |
103,11 |
|
Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
25/09/2014 |
41,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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329,60 |
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