Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: BOTOLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
Número do empenho: | 4208 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 228 / 2014 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PARAFUSO, PRODUTO DE LIMPEZA, FILTRO DE OLEO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL, LIMPA CORPO BORBOLETA, FILTRO DE AR, ELEMENTO, FLUIDO DE FREIO, LIMP., PROD, E OLEO SINTETICO.PARA REVISÃO DO VEICULO PALCAS: IUX 5096. | 576,04 | 576,04 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/10/2014 | PARAFUSO, PRODUTO DE LIMPEZA, FILTRO DE OLEO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL, LIMPA CORPO BORBOLETA, FILTRO DE AR, ELEMENTO, FLUIDO DE FREIO, LIMP., PROD, E OLEO SINTETICO.PARA REVISÃO DO VEICULO PALCAS: IUX 5096. | 576,04 | ||
08/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 576,04 | ||
05/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 576,04 | ||
05/11/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -267,97 | ||
25/11/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -267,97 | ||
25/11/2014 | -267,97 | |||
TOTAL | 308,07 | 308,07 | 308,07 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |