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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE THEREZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4309 Data de lançamento: 16/10/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 15 JG DE POTES, 04 PANELAS, 05 JARRAS, 04 JG DE POTES GRANDE E 20 PRATOS. PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 593,90 593,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2014 15 JG DE POTES, 04 PANELAS, 05 JARRAS, 04 JG DE POTES GRANDE E 20 PRATOS. PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 593,90
16/10/2014 Liquidação de empenho nesta data 593,90
20/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 593,90
TOTAL 593,90 593,90 593,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.