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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4397 Data de lançamento: 23/10/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 250 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 04 PONTERIA ALTA PRESSÃO, 04 CAPA PRENSAVEL, 02 MANGA ALTA PRESSÃO E 01 CONJ. LUBRIFIL. PARA OFICINA MECANICA. 283,04 283,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2014 04 PONTERIA ALTA PRESSÃO, 04 CAPA PRENSAVEL, 02 MANGA ALTA PRESSÃO E 01 CONJ. LUBRIFIL. PARA OFICINA MECANICA. 283,04
29/10/2014 Liquidação de empenho nesta data 283,04
27/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 283,04
TOTAL 283,04 283,04 283,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.