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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EDSON JOSE FERANTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4462 Data de lançamento: 29/10/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR; MÊS 10/2014. 945,66 945,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2014 TRANSPORTE ESCOLAR; MÊS 10/2014. 945,66
29/10/2014 Liquidação de empenho nesta data 945,66
29/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 174,48
29/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 230,19
05/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 540,99
TOTAL 945,66 945,66 945,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 29/10/2014 174,48 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 29/10/2014 230,19 Lançada
TOTAL   404,67