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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4476 Data de lançamento: 30/10/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 258 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 VIDRO JANELA MOTORISTA, 04 FELTRO DE JANELA, 02 BATENTE CALÇO E 01 SIKA PRETA. PARA MICROONIBUS ITZ 9426. 182,60 182,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2014 01 VIDRO JANELA MOTORISTA, 04 FELTRO DE JANELA, 02 BATENTE CALÇO E 01 SIKA PRETA. PARA MICROONIBUS ITZ 9426. 182,60
05/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 182,60
11/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 182,60
TOTAL 182,60 182,60 182,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.