Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BEARZI & BEARZI LTDA - 023.201.530-98 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4592 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
277 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 ARMARIO 0,60X,050X1,6MT, 01 BALCÃO MDF 0,4X0,8X0,80 E 01 PEDESTAL MADEIRA 1,5. PARA U.B.S. |
910,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2014 |
01 ARMARIO 0,60X,050X1,6MT, 01 BALCÃO MDF 0,4X0,8X0,80 E 01 PEDESTAL MADEIRA 1,5. PARA U.B.S. |
910,00 |
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18/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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910,00 |
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24/11/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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910,00 |
TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.