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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAITOM SEGA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4640 Data de lançamento: 13/11/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 291 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 CARTUCHO HP 922, 02 CARTUCHO HP COLOR 622, 01 CARTUCHO TINTA 122 COLOR HP E 01 CARTUCHO TINTA 122 PRETA HP. PARA ESCOLA JUBARÉ. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2014 02 CARTUCHO HP 922, 02 CARTUCHO HP COLOR 622, 01 CARTUCHO TINTA 122 COLOR HP E 01 CARTUCHO TINTA 122 PRETA HP. PARA ESCOLA JUBARÉ. 240,00
13/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 240,00
11/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.