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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 466 Data de lançamento: 05/02/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANTA DE FIBRA, CATALISADOR, LIXA, DISCO DE LIXA, COLA PLASTICA, PARA MICRO IRN 1592 240,20 240,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2014 MANTA DE FIBRA, CATALISADOR, LIXA, DISCO DE LIXA, COLA PLASTICA, PARA MICRO IRN 1592 240,20
05/02/2014 Liquidação de empenho nesta data 240,20
24/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 240,20
TOTAL 240,20 240,20 240,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.