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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LIMA & PFERL LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4665 Data de lançamento: 13/11/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA PROSAN PROC. 081650.20.00.13.6 - BELA VISTA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PROSAN VIA CONVE.. EMENDAS PARLAMENTARES OU TERMOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA COMUNIDADE BELA VISTA PROGRAMA PROSAN. PROCESSO: 0816502000136, PORTARIA 419/2014. 35.538,50 35.538,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2014 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA COMUNIDADE BELA VISTA PROGRAMA PROSAN. PROCESSO: 0816502000136, PORTARIA 419/2014. 35.538,50
06/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 35.538,50
25/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 31.988,50
25/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 3.550,00
25/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 177,50
25/03/2015 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -3.550,00
26/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 3.372,50
TOTAL 35.538,50 35.538,50 35.538,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 25/03/2015 177,50 Lançada
TOTAL   177,50