Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4704 |
Data de lançamento: |
18/11/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
297 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 LUVA PVC 20MM, 01 PONTEIRA C/ROSCA 20MM, 01 FITA ISOLANTE E 04 PILHA CONTROLE. |
9,30 |
9,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2014 |
01 LUVA PVC 20MM, 01 PONTEIRA C/ROSCA 20MM, 01 FITA ISOLANTE E 04 PILHA CONTROLE. |
9,30 |
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09/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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9,30 |
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19/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9,30 |
TOTAL |
9,30 |
9,30 |
9,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.