Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
480 |
Data de lançamento: |
06/02/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEICULOS DO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/03/2015 - PLACAS INN 9921 VAN SEC DA ASSIST. SOCIAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2014 |
SEGURO VEICULOS DO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/03/2015 - PLACAS INN 9921 VAN SEC DA ASSIST. SOCIAL |
1.800,00 |
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07/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.800,00 |
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05/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.