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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4822 Data de lançamento: 25/11/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 SUVINIL ESMALTE VERMELHO, 01 EUCATEX AGUARRAS, 01 ESMALTE SUVINIL BRANCO, 01 ESMALTE BR AMARELO, 03 PINCEL ATLAS. PARA GRUPOS DESENVOLVIDOS NO SCFV. 99,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2014 01 SUVINIL ESMALTE VERMELHO, 01 EUCATEX AGUARRAS, 01 ESMALTE SUVINIL BRANCO, 01 ESMALTE BR AMARELO, 03 PINCEL ATLAS. PARA GRUPOS DESENVOLVIDOS NO SCFV. 99,00
25/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 99,00
28/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 99,00
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.