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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO URUGUAI PROD.SIDERURGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4963 Data de lançamento: 05/12/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 44,95 kg de ferro cantoneira 1.1/4 x 1/8, 24,06 kg de ferro redondo 1", 06 kg de ferro redondo 1/2. p/ oficina mec. municipal. 312,34 312,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2014 44,95 kg de ferro cantoneira 1.1/4 x 1/8, 24,06 kg de ferro redondo 1", 06 kg de ferro redondo 1/2. p/ oficina mec. municipal. 312,34
05/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 312,34
05/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 312,34
TOTAL 312,34 312,34 312,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.