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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SPONCHIADO - VEIC.E MAQ.ESC.LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5114 Data de lançamento: 17/12/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 04 LT DE OLEO MOTOR SINTÉTICO DEXOS, 01 VEDADOR 14X20, 01 FILTRO DA PASSAGEM D, 01 ÇLIMPA FREIOS, 01 FLUIDO P/ RADIADOR, 01 ADITIVO P/ LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO, 01 FILTRO DO OLEO DO MOTOR, 01 FILTRO DO COMBUSTÍVEL, 01 ELEMENTO DO FILTRO, 01 KIT LUBRIFICANTE REVISÃO. P/ VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA IVS-6560. 765,75 765,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2014 04 LT DE OLEO MOTOR SINTÉTICO DEXOS, 01 VEDADOR 14X20, 01 FILTRO DA PASSAGEM D, 01 ÇLIMPA FREIOS, 01 FLUIDO P/ RADIADOR, 01 ADITIVO P/ LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO, 01 FILTRO DO OLEO DO MOTOR, 01 FILTRO DO COMBUSTÍVEL, 01 ELEMENTO DO FILTRO, 01 KIT LUBRIFICANTE REVISÃO. P/ VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA IVS-6560. 765,75
17/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 689,17
17/12/2014 -76,58
09/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 689,17
TOTAL 689,17 689,17 689,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.