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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EDSON JOSE FERANTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5217 Data de lançamento: 19/12/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR - 12/2014 1.718,32 1.718,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2014 TRANSPORTE ESCOLAR - 12/2014 1.718,32
19/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.718,32
19/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 132,94
19/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 88,16
05/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.497,22
TOTAL 1.718,32 1.718,32 1.718,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 19/12/2014 132,94 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 19/12/2014 88,16 Lançada
TOTAL   221,10