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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5219 Data de lançamento: 19/12/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Federal PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSP ESCOLAR MES 12/2014 2.323,98 2.323,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2014 TRANSP ESCOLAR MES 12/2014 2.323,98
19/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 2.323,98
19/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 62,75
05/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.261,23
TOTAL 2.323,98 2.323,98 2.323,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 19/12/2014 62,75 Lançada
TOTAL   62,75