Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5318 |
Data de lançamento: |
30/12/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PACS - Agentes Comunitários de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
280,69 LT DE OLEO DIESEL.AMBULANCIA E VANS. |
783,12 |
783,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2014 |
280,69 LT DE OLEO DIESEL.AMBULANCIA E VANS. |
783,12 |
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30/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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783,12 |
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14/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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783,12 |
TOTAL |
783,12 |
783,12 |
783,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.