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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 28/01/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KT FREIO, ROLAMENTO INDUSTRIAL, GRAXEIRA, CANO DO FREIO FLEXIVEL DE FREIO REPARO DE MARCHAS F1000 389,94 389,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2014 KT FREIO, ROLAMENTO INDUSTRIAL, GRAXEIRA, CANO DO FREIO FLEXIVEL DE FREIO REPARO DE MARCHAS F1000 389,94
28/01/2014 Liquidação de empenho nesta data 389,94
24/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 389,94
TOTAL 389,94 389,94 389,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.