Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CHAPECO COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
750 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 LÂMINA AR1 3/4, 30 PARAFUSOS 5/8X2.1/2, 30 PORCA LAMINADA 5/8 - P/ CATERPILLAR 140H |
1.595,00 |
1.595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2014 |
01 LÂMINA AR1 3/4, 30 PARAFUSOS 5/8X2.1/2, 30 PORCA LAMINADA 5/8 - P/ CATERPILLAR 140H |
1.595,00 |
|
|
27/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.595,00 |
|
02/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.595,00 |
TOTAL |
1.595,00 |
1.595,00 |
1.595,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.