Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
756 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
08 CALÇO 2G9103 - 01 ELEMENTO 610273 - 01 FILTRO 2321732 - 02 BUCHA 2136683 - 01 PINO 2159448 - P/ CATERPILLAR 140H E RETRO 420E |
2.621,68 |
2.621,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2014 |
08 CALÇO 2G9103 - 01 ELEMENTO 610273 - 01 FILTRO 2321732 - 02 BUCHA 2136683 - 01 PINO 2159448 - P/ CATERPILLAR 140H E RETRO 420E |
2.621,68 |
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27/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.621,68 |
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27/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.621,68 |
TOTAL |
2.621,68 |
2.621,68 |
2.621,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.