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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EJAK.COM.MATERIAIS P/ESCRITORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 823 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 06 TONER P/ MÁQUINA COPIADORA RICOH MP201, 01 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50, 03 CX DE CLIPS 2\0 CX/500 GR, 03 CX DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR COBREADO CX/5000 986,27 986,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 06 TONER P/ MÁQUINA COPIADORA RICOH MP201, 01 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50, 03 CX DE CLIPS 2\0 CX/500 GR, 03 CX DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR COBREADO CX/5000 986,27
27/02/2014 Liquidação de empenho nesta data 986,27
20/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 986,27
TOTAL 986,27 986,27 986,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.