Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
851 |
Data de lançamento: |
28/02/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
4 PNEUS 215/75R17.5 PARA MICRO TRANSP ESCOLAR TP 005/2013 |
2.420,00 |
2.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2014 |
4 PNEUS 215/75R17.5 PARA MICRO TRANSP ESCOLAR TP 005/2013 |
2.420,00 |
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28/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.420,00 |
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10/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.420,00 |
TOTAL |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.