Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
04 PNEUS 305/70R16.5 141A5; PARA RETRO RANDON. |
2.480,00 |
9.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2014 |
04 PNEUS 305/70R16.5 141A5; PARA RETRO RANDON. |
9.920,00 |
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10/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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9.920,00 |
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19/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.920,00 |
TOTAL |
9.920,00 |
9.920,00 |
9.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.