Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP.TRIT.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
09/01/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 LUVA PIG PAR E 01 KG DE CORDA BRANCA 3MM. PARA OFICINA MUNICIPAL. |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2015 |
01 LUVA PIG PAR E 01 KG DE CORDA BRANCA 3MM. PARA OFICINA MUNICIPAL. |
19,00 |
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12/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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19,00 |
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15/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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19,00 |
TOTAL |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.