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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1018 Data de lançamento: 19/03/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PAB PACS - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PACS - Agentes Comunitários de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2015. GLAUCIA E ROSANE. 2.148,84 2.148,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2015. GLAUCIA E ROSANE. 2.148,84
23/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 2.148,84
23/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 171,90
23/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 61,12
27/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.915,82
TOTAL 2.148,84 2.148,84 2.148,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL 23/03/2015 61,12 Lançada
INSS EXECUTIVO 23/03/2015 171,90 Lançada
TOTAL   233,02