Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ZAIDI COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1084 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AMENDOIM TORRADO, AMIDO DE MILHO, COCO RALADO, CORANTE, CREME CHANTILY, DOCE DE LEITE, EMISTAB, GUAEDANAPOS E ROLO ALUMINIO. |
1.079,86 |
1.079,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2015 |
AMENDOIM TORRADO, AMIDO DE MILHO, COCO RALADO, CORANTE, CREME CHANTILY, DOCE DE LEITE, EMISTAB, GUAEDANAPOS E ROLO ALUMINIO. |
1.079,86 |
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23/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.079,86 |
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06/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.079,86 |
TOTAL |
1.079,86 |
1.079,86 |
1.079,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.