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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: C.P.M. DA ESCOLA ESTAD. CARDEAL LEME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1139 Data de lançamento: 25/03/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3350.41.08.00.00.00 - Entidades Representativas de Classe
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONVENIO REPASSE DE RECURSOS PARA O CPM DA ESCOLA CARDEAL LEME PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MAESTRO PARA ATUAÇÃO COM CORAL INFANTIL MUNICIPAL. 11.100,00 11.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2015 CONVENIO REPASSE DE RECURSOS PARA O CPM DA ESCOLA CARDEAL LEME PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MAESTRO PARA ATUAÇÃO COM CORAL INFANTIL MUNICIPAL. 11.100,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.110,00
06/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.110,00
11/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.110,00
10/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.110,00
03/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.110,00
30/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.110,00
11/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.110,00
14/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.110,00
27/10/2015 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -1.110,00
27/10/2015 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -1.110,00
27/10/2015 -2.220,00
10/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.110,00
TOTAL 8.880,00 8.880,00 8.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.