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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1152 Data de lançamento: 25/03/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREST DE SERV. TECNICOS E PRATICOS DE ASSESSORIA, FORMAÇÃO, REGENCIA E ACOMPANHAMENTO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. 7.650,00 7.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2015 PREST DE SERV. TECNICOS E PRATICOS DE ASSESSORIA, FORMAÇÃO, REGENCIA E ACOMPANHAMENTO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. 7.650,00
14/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 850,00
14/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 17,00
30/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 833,00
12/05/2015 Liquidação de empenho nesta data 850,00
12/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 17,00
19/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 833,00
03/06/2015 Liquidação de empenho nesta data 850,00
03/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 17,00
12/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 833,00
22/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 850,00
22/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 17,00
11/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 833,00
20/08/2015 Liquidação de empenho nesta data 850,00
20/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 17,00
21/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 833,00
09/09/2015 Liquidação de empenho nesta data 850,00
09/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 17,00
21/09/2015 -1.770,00
21/09/2015 -780,00
06/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 833,00
TOTAL 5.100,00 5.100,00 5.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 14/04/2015 17,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 09/09/2015 17,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 20/08/2015 17,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 22/07/2015 17,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 03/06/2015 17,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 12/05/2015 17,00 Lançada
TOTAL   102,00