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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1219 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 18 KG DE COXA E SOBRECOXA, 06 KG DE LINGUICINHA E 02 FRANGO. 224,70 224,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 18 KG DE COXA E SOBRECOXA, 06 KG DE LINGUICINHA E 02 FRANGO. 224,70
31/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 224,70
13/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 224,70
TOTAL 224,70 224,70 224,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.