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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS ROVER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1287 Data de lançamento: 01/04/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 03/2015. TOMADA DE PREÇOS 02/2014. 3.491,91 3.491,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2015 TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 03/2015. TOMADA DE PREÇOS 02/2014. 3.491,91
06/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 3.491,91
08/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 3.491,91
TOTAL 3.491,91 3.491,91 3.491,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.