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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1325 Data de lançamento: 06/04/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 03/2015. TOMADA DE PREÇOS 02/2014. 4.190,94 4.190,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2015 TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 03/2015. TOMADA DE PREÇOS 02/2014. 4.190,94
06/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 4.190,94
06/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 113,15
06/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 37,29
08/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.040,50
TOTAL 4.190,94 4.190,94 4.190,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 06/04/2015 113,15 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 06/04/2015 37,29 Lançada
TOTAL   150,44