Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1325 |
Data de lançamento: |
06/04/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 03/2015. TOMADA DE PREÇOS 02/2014. |
4.190,94 |
4.190,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 03/2015. TOMADA DE PREÇOS 02/2014. |
4.190,94 |
|
|
06/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.190,94 |
|
06/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
113,15 |
06/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
37,29 |
08/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.040,50 |
TOTAL |
4.190,94 |
4.190,94 |
4.190,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
06/04/2015 |
113,15 |
|
Lançada |
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
06/04/2015 |
37,29 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
150,44 |
|
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