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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1337 Data de lançamento: 07/04/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 JOGO DE CHAVE 6MMX32MM, 01 BOMBA MANUAL GRAXA 400G, 04 PORCA SEXT. AÇO GRAU 5, 01 BARRA ROSCADA AÇO UNC-8, 01 ARGOLA 5/8, 32 KG DE CORRENTE 12,5MM, 01 GANCHO OLHAL 2,0 TON. C/ TRAVA, 01 BARRA ROSCADA CONSTR, 01 PEDRA COM CABO 6X1.1/2X1, 01 LIMA ENXADA 8". P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 2.183,73 2.183,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2015 01 JOGO DE CHAVE 6MMX32MM, 01 BOMBA MANUAL GRAXA 400G, 04 PORCA SEXT. AÇO GRAU 5, 01 BARRA ROSCADA AÇO UNC-8, 01 ARGOLA 5/8, 32 KG DE CORRENTE 12,5MM, 01 GANCHO OLHAL 2,0 TON. C/ TRAVA, 01 BARRA ROSCADA CONSTR, 01 PEDRA COM CABO 6X1.1/2X1, 01 LIMA ENXADA 8". P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 2.183,73
07/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 2.183,73
30/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.183,73
TOTAL 2.183,73 2.183,73 2.183,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.