Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1521 |
Data de lançamento: |
22/04/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2015. ITACIR, MARISA, MAURO E VITAL. |
11.498,77 |
11.498,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2015. ITACIR, MARISA, MAURO E VITAL. |
11.498,77 |
|
|
22/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.498,77 |
|
22/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
391,66 |
22/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
234,88 |
22/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
873,18 |
22/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
119,88 |
28/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9.879,17 |
TOTAL |
11.498,77 |
11.498,77 |
11.498,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS EXECUTIVO |
22/04/2015 |
391,66 |
|
Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/04/2015 |
234,88 |
|
Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
22/04/2015 |
873,18 |
|
Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
22/04/2015 |
119,88 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1.619,60 |
|
|