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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA-NÃO UTILIZAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1574 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 05 ADITIVO RADIADOR, 01 TAMPA RESERVATÓRIO, 10 TAMPA PLÁSTICA, 01 KIT QUIMICOS, 01 LIMPA CONTATO, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO ÓLEO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 09 FORD MAGNATEG. P/ REVISÃO FORD TRANSIT PLACA IRM7373. 1.084,24 1.084,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 05 ADITIVO RADIADOR, 01 TAMPA RESERVATÓRIO, 10 TAMPA PLÁSTICA, 01 KIT QUIMICOS, 01 LIMPA CONTATO, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO ÓLEO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 09 FORD MAGNATEG. P/ REVISÃO FORD TRANSIT PLACA IRM7373. 1.084,24
28/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.084,24
20/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.084,24
TOTAL 1.084,24 1.084,24 1.084,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.