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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOEL PERTILE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1612 Data de lançamento: 24/04/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO PREST, DE SERV. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2015 CONTRATO PREST, DE SERV. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA. 6.000,00
28/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
28/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
28/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
28/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
28/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
28/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
28/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 110,00
28/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 110,00
28/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 110,00
28/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 110,00
28/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 110,00
28/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 110,00
11/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
10/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
03/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
10/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
09/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
15/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/04/2015 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/04/2015 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/04/2015 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/04/2015 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/04/2015 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/04/2015 110,00 Lançada
TOTAL   660,00