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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1676 Data de lançamento: 28/04/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 JG DE LONA DE FREIO, 01 REBITE DE LATÃO P/ LONA DE FREIO- P/ CAMINHÃO CARGO 2622. 01 FILTRO DO ÓLEO, 01 ADESIVO P/ JUNTAS. P/ FIAT STRADA 801,05 801,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2015 03 JG DE LONA DE FREIO, 01 REBITE DE LATÃO P/ LONA DE FREIO- P/ CAMINHÃO CARGO 2622. 01 FILTRO DO ÓLEO, 01 ADESIVO P/ JUNTAS. P/ FIAT STRADA 801,05
28/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 801,05
19/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 801,05
TOTAL 801,05 801,05 801,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.