Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1719 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
13 BD DE OLEO LUBRIFICANTE TURBO SAE30, 13 BD DE OLEO SAE 90, 01 BD OLEO LUBRIFICANTE SAE 85W E 02 BD DE OLEO LUB 80W90. |
4.867,80 |
4.867,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2015 |
13 BD DE OLEO LUBRIFICANTE TURBO SAE30, 13 BD DE OLEO SAE 90, 01 BD OLEO LUBRIFICANTE SAE 85W E 02 BD DE OLEO LUB 80W90. |
4.867,80 |
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29/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.867,80 |
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07/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.867,80 |
TOTAL |
4.867,80 |
4.867,80 |
4.867,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.