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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 19/01/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 25 KG DE PANO LIMPEZA, 60 PARAFUSOS SEXTAVADOS, 02 BARRA ROSCADA, 12 PORCA SEXTA. AÇO, 24 ARRUELA LISA, 02 CADEADO, 01 THINNER E 01 SOLVENTE.PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. 968,94 968,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2015 25 KG DE PANO LIMPEZA, 60 PARAFUSOS SEXTAVADOS, 02 BARRA ROSCADA, 12 PORCA SEXTA. AÇO, 24 ARRUELA LISA, 02 CADEADO, 01 THINNER E 01 SOLVENTE.PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. 968,94
20/01/2015 Liquidação de empenho nesta data 968,94
10/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 968,94
TOTAL 968,94 968,94 968,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.