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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIVEMAQ AGRÍCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1847 Data de lançamento: 07/05/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 06 LT DE ÓLEO CAIXA CAMBIO 80W90, 01 EIXO PILOTO, 01 ENGRENAGEM MOTRIZ CONTRA-EIXO, 01 BUCHA DE AGULHAS, 16 ROLETE EIXO PILOTO, 01 ROLAMENTO DE AGULHAS, 01 ANEL RETENTOR EIXO PILOTO, 02 VEDADOR DO ÓLEO. P/ MICROÔNIBUS VOLARE V6. 1.652,00 1.652,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2015 06 LT DE ÓLEO CAIXA CAMBIO 80W90, 01 EIXO PILOTO, 01 ENGRENAGEM MOTRIZ CONTRA-EIXO, 01 BUCHA DE AGULHAS, 16 ROLETE EIXO PILOTO, 01 ROLAMENTO DE AGULHAS, 01 ANEL RETENTOR EIXO PILOTO, 02 VEDADOR DO ÓLEO. P/ MICROÔNIBUS VOLARE V6. 1.652,00
07/05/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.652,00
19/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.652,00
TOTAL 1.652,00 1.652,00 1.652,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.