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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1868 Data de lançamento: 11/05/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 COCA-COLA 3 LT, 0,975 KG DE LINGUICINHA, 1,815 KG DE COXA E SOBRE COXA, 01 KG DE SAL. P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS QUANDO TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 27,64 27,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2015 01 COCA-COLA 3 LT, 0,975 KG DE LINGUICINHA, 1,815 KG DE COXA E SOBRE COXA, 01 KG DE SAL. P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS QUANDO TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 27,64
12/05/2015 Liquidação de empenho nesta data 27,64
20/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 27,64
TOTAL 27,64 27,64 27,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.