Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LIMA & PFERL LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1964 |
Data de lançamento: |
13/05/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
160 MT DE CABO PP 3X10MM E 102 MT DE TUBO GALVANIZADO 1. PARA SERVIÇOS NA LINHA DERRUBADAS. |
6.926,98 |
6.926,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2015 |
160 MT DE CABO PP 3X10MM E 102 MT DE TUBO GALVANIZADO 1. PARA SERVIÇOS NA LINHA DERRUBADAS. |
6.926,98 |
|
|
14/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.926,98 |
|
10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.926,98 |
TOTAL |
6.926,98 |
6.926,98 |
6.926,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.