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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CONTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1993 Data de lançamento: 15/05/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 FOLHA DE ISOPOR, 10 FOLHAS DE CARBONO, 15 REGUAS, 08 CX DE LAPIS DE COR, 03 PCT DE BALÃO, 20 FOLHAS DE A4, 20 TINTAS DE TECIDO, 03 MAÇOD E PESTILHOS, 05 EVA PRETO E 12 FOLHAS DE CARBONO. 211,50 211,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2015 01 FOLHA DE ISOPOR, 10 FOLHAS DE CARBONO, 15 REGUAS, 08 CX DE LAPIS DE COR, 03 PCT DE BALÃO, 20 FOLHAS DE A4, 20 TINTAS DE TECIDO, 03 MAÇOD E PESTILHOS, 05 EVA PRETO E 12 FOLHAS DE CARBONO. 211,50
18/05/2015 Liquidação de empenho nesta data 211,50
03/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 211,50
TOTAL 211,50 211,50 211,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.